保安
警察、消防同出入境
2026-27年度,政府預計喺保安用 715.2 億元 第12頁(官方文件,新視窗),佔政府開支總額 8.5%(我哋計算)第12頁(官方文件,新視窗),比2025-26年度修訂預算多 9.8% 第12頁(官方文件,新視窗)。
當中 605.2 億元 第9頁(官方文件,新視窗) 係經常開支(84.6%,我哋計算),即係每年都要支付嘅薪金、資助、津貼同運作開支;其餘係工程、設備同一次性開支。
收入中位數嘅家庭,2026/27年度大約交 1,120 元 薪俸稅;按呢個比例,大約 95 元 用喺保安(我哋計算)第12頁(官方文件,新視窗)。 用你自己嘅數字計
呢個係示意,唔係帳單。稅款唔會指定用途:你交嘅稅會同利得稅、印花稅、賣地收入、投資收入同借貸一齊撥入庫房。我哋係按政府2026-27年度預算開支嘅比例,攤分你輸入嘅金額。
我哋點樣計呢啲數
- 佔政府開支
- 保安政府開支總額 ÷ 全部政府開支總額 第12頁(官方文件,新視窗)
- 經常開支比例
- 政府經常開支 ÷ 政府開支總額 第9頁(官方文件,新視窗) 第12頁(官方文件,新視窗)
- 1,120 元 之中
- 1,120 元 × 佔政府開支嘅比例,再調整四捨五入,等十個組別加埋啱啱好等於總數(同首頁拆數一樣)。 第12頁(官方文件,新視窗) 收入中位數嘅家庭每月入息係 30,000 元 第17頁(官方文件,新視窗)。假設一個已婚人士賺晒呢份入息,按2026/27課稅年度嘅規則,薪俸稅大約係 1,120 元(我哋計算,扣除強積金同已婚人士免稅額 第83頁(官方文件,新視窗),用累進稅率 第1頁(官方文件,新視窗))。
- 變動
- 《預算》印出嘅官方百分比(2026-27年度預算對比2025-26年度修訂預算,名義)。 第12頁(官方文件,新視窗)
保安喺 10 個組別之中排第 6
2026-27年度預算,政府開支總額,按政策組別。百分比係佔全部政府開支(我哋計算)。 第12頁(官方文件,新視窗)
- 衞生 1,531 億元 · 18.2% 第12頁(官方文件,新視窗)
- 社會福利 1,481 億元 · 17.6% 第12頁(官方文件,新視窗)
- 基礎建設 1,249 億元 · 14.8% 第12頁(官方文件,新視窗)
- 教育 1,120 億元 · 13.3% 第12頁(官方文件,新視窗)
- 輔助服務 901.4 億元 · 10.7% 第12頁(官方文件,新視窗)
- 保安 715.2 億元 · 8.5% 第12頁(官方文件,新視窗)
- 經濟 569.6 億元 · 6.8% 第12頁(官方文件,新視窗)
- 環境及食物 512.6 億元 · 6.1% 第12頁(官方文件,新視窗)
- 社區及對外事務 279.9 億元 · 3.3% 第12頁(官方文件,新視窗)
- 房屋 74.2 億元 · 0.9% 第12頁(官方文件,新視窗)
三年嘅開支
| 計算方法 | 2024-25實際 | 2025-26修訂預算 | 2026-27預算 | 變動 | 出處 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府開支總額 | 65,746 | 65,127 | 71,516 | +9.8% 增加 | 第12頁(官方文件,新視窗) |
| 政府經常開支 | 59,167 | 58,840 | 60,517 | +2.9% 增加 | 第9頁(官方文件,新視窗) |
| 公共開支總額 | 65,746 | 65,127 | 71,516 | +9.8% 增加 | 第11頁(官方文件,新視窗) |
「變動」係《預算》印出嘅官方百分比:2026-27年度預算對比2025-26年度修訂預算(名義)。
政府開支包括政府一般收入帳目,同基本工程儲備基金等幾個政府基金嘅開支。經常開支係每年都要支付嘅開支。公共開支再加埋營運基金同房屋委員會嘅開支。
包括邊啲政策範圍同部門
保安組別包括 6 個政策範圍。每個政策範圍由一個或者多個部門負責,名單來自《預算》政策範圍索引(官方文件,新視窗)。
政府只公布十個組別嘅開支總數,冇公布每個政策範圍嘅總數。下面每個部門嘅數字係成個部門嘅預算,唔係只計呢個範疇,所以唔好加埋:好多部門同時負責幾個政策範圍,而工程等由基本工程儲備基金同其他基金支付嘅開支亦唔計喺部門預算入面。
內部保安
| 部門(總目) | 2026-27預算百萬元 | 出處 |
|---|---|---|
| 社會福利署 部分開支:呢個部門亦負責另外 2 個政策範圍 | 132,936.0 | 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 屬呢個範圍:綱領(4) 康復及醫務社會服務 呢個綱領亦計入其他政策範圍 | 12,882.4 | 第18頁(官方文件,新視窗) |
| 香港警務處 | 26,952.7 | 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 衞生署 部分開支:呢個部門亦負責另外 2 個政策範圍 | 15,707.7 | 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 屬呢個範圍:綱領(6) 治療吸毒者 | 218.6 | 第12頁(官方文件,新視窗) |
| 消防處 | 9,382.5 | 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 香港海關 部分開支:呢個部門亦負責另外 4 個政策範圍 | 6,163.0 | 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 屬呢個範圍:綱領(1) 管制及執法 呢個綱領亦計入其他政策範圍 | 4,859.5 | 第12頁(官方文件,新視窗) |
| 屬呢個範圍:綱領(2) 緝毒調查 | 306.6 | 第12頁(官方文件,新視窗) |
| 懲教署 | 5,475.9 | 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 海事處 部分開支:呢個部門亦負責另外 6 個政策範圍 | 1,840.0 | 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 民航處 部分開支:呢個部門亦負責另外 2 個政策範圍 | 1,468.8 | 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 機電工程署 部分開支:呢個部門亦負責另外 6 個政策範圍 | 1,420.0 | 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 政府總部:保安局 部分開支:呢個部門亦負責另外 2 個政策範圍 | 893.6 | 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 政府化驗所 部分開支:呢個部門亦負責另外 4 個政策範圍 | 658.0 | 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 政府飛行服務隊 | 619.1 | 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 香港天文台 部分開支:呢個部門亦負責另外 1 個政策範圍 | 469.1 | 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 民眾安全服務處 | 138.3 | 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 醫療輔助隊 | 114.0 | 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 獨立監察警方處理投訴委員會 | 91.6 | 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 截取通訊及監察事務專員秘書處 | 27.9 | 第2頁(官方文件,新視窗) |
出入境管制
| 部門(總目) | 2026-27預算百萬元 | 出處 |
|---|---|---|
| 入境事務處 | 7,335.4 | 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 政府總部:保安局 部分開支:呢個部門亦負責另外 2 個政策範圍 | 893.6 | 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 政府總部:政制及內地事務局 部分開支:呢個部門亦負責另外 3 個政策範圍 | 876.7 | 第1頁(官方文件,新視窗) |
法律行政
| 部門(總目) | 2026-27預算百萬元 | 出處 |
|---|---|---|
| 律政司 | 2,539.1 | 第1頁(官方文件,新視窗) |
司法
| 部門(總目) | 2026-27預算百萬元 | 出處 |
|---|---|---|
| 司法機構 | 2,906.3 | 第2頁(官方文件,新視窗) |
肅貪倡廉
| 部門(總目) | 2026-27預算百萬元 | 出處 |
|---|---|---|
| 廉政公署 | 1,413.0 | 第2頁(官方文件,新視窗) |
法律援助
| 部門(總目) | 2026-27預算百萬元 | 出處 |
|---|---|---|
| 法律援助署 | 1,613.7 | 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 政府總部:政務司司長辦公室及財政司司長辦公室 部分開支:呢個部門亦負責另外 1 個政策範圍 | 1,281.8 | 第2頁(官方文件,新視窗) |
主要開支項目
每一行都係《預算》印出嘅數字。「一般家庭嘅 1,120 元 之中」= 1,120 元 × 呢行開支 ÷ 政府開支總額 8,434 億元(我哋計算)第12頁(官方文件,新視窗)。
香港警務處
2026-27年度警隊預算 26,952.7 百萬元 第2頁(官方文件,新視窗),比2025-26年度修訂預算 26,560.6 百萬元 第2頁(官方文件,新視窗) 多 1.5%(我哋計算)。 2025-26年度原本預算係 28,056.5 百萬元 第2頁(官方文件,新視窗),修訂預算比原本低。2024-25年度實際開支係 26,563.8 百萬元 第2頁(官方文件,新視窗)。
| 綱領 | 2025-26修訂預算 | 2026-27預算 | 佔撥款 | 人員(2027年3月31日) | 出處 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綱領(1):維持社會治安 | 11,952.3 | 11,910.4 | 44.2% | 19,107 | 第10頁(官方文件,新視窗) 第11頁(官方文件,新視窗) |
| 綱領(2):防止及偵破罪案 | 6,108.9 | 6,237.9 | 23.1% | 7,601 | 第10頁(官方文件,新視窗) 第11頁(官方文件,新視窗) |
| 綱領(3):道路安全 | 2,363.9 | 2,395.6 | 8.9% | 3,390 | 第10頁(官方文件,新視窗) 第11頁(官方文件,新視窗) |
| 綱領(4):行動單位的工作 | 6,135.5 | 6,408.8 | 23.8% | 6,360 | 第10頁(官方文件,新視窗) 第11頁(官方文件,新視窗) |
「佔撥款」同人員數目係《預算》印出嘅官方數字。
人手
- 編制職位(2026年3月31日)
- 37,793 第2頁(官方文件,新視窗)
- 編制職位(2027年3月31日)
- 36,458 第2頁(官方文件,新視窗)
- 其中首長級職位
- 77 第1頁(官方文件,新視窗)
- 2026-27年度非首長級職位淨變動
- −1,335 第1頁(官方文件,新視窗)
錢用喺邊
| 項目 | 2025-26修訂預算 | 2026-27預算 | 一般家庭嘅 1,120 元 之中 | 出處 |
|---|---|---|---|---|
| 運作開支(分目000,經常) | 25,241.3 | 25,364.5 | 34 元 | 第13頁(官方文件,新視窗) |
| 其中:薪金 | 19,042.0 | 18,952.8 | 25 元 | 第14頁(官方文件,新視窗) |
| 非經營帳目(機器、車輛及設備) | 1,181.5 | 1,461.3 | 2 元 | 第13頁(官方文件,新視窗) |
消防處(包括救護車)
| 項目 | 2025-26修訂預算 | 2026-27預算 | 一般家庭嘅 1,120 元 之中 | 出處 |
|---|---|---|---|---|
| 消防處 | 8,993.4 | 9,382.5 | 12 元 | 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 綱領(1):消防服務 | 5,428.6 | 5,352.7 | 7 元 | 第7頁(官方文件,新視窗) |
| 綱領(2):防火工作 | 902.9 | 1,064.7 | 1 元 | 第7頁(官方文件,新視窗) |
| 綱領(3):救護服務 | 2,661.9 | 2,965.1 | 4 元 | 第7頁(官方文件,新視窗) |
入境事務處
| 項目 | 2025-26修訂預算 | 2026-27預算 | 一般家庭嘅 1,120 元 之中 | 出處 |
|---|---|---|---|---|
| 入境事務處 | 7,237.7 | 7,335.4 | 10 元 | 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 綱領(2):入境時管制 | 3,946.3 | 4,064.1 | 5 元 | 第11頁(官方文件,新視窗) |
| 綱領(4):個人證件 | 1,482.3 | 1,468.4 | 2 元 | 第11頁(官方文件,新視窗) |
| 綱領(3):入境後管制 | 1,314.2 | 1,309.7 | 2 元 | 第11頁(官方文件,新視窗) |
| 綱領(1):入境前管制 | 459.3 | 457.8 | 1 元 | 第11頁(官方文件,新視窗) |
| 綱領(5):國籍事宜及為在香港以外地方的香港特區居民提供協助 | 35.6 | 35.4 | 少於1元 | 第11頁(官方文件,新視窗) |
懲教署
| 項目 | 2025-26修訂預算 | 2026-27預算 | 一般家庭嘅 1,120 元 之中 | 出處 |
|---|---|---|---|---|
| 懲教署 | 5,407.3 | 5,475.9 | 7 元 | 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 綱領(1):監獄管理 | 4,211.6 | 4,286.9 | 6 元 | 第4頁(官方文件,新視窗) |
| 綱領(2):重新融入社會 | 1,195.7 | 1,189.0 | 2 元 | 第4頁(官方文件,新視窗) |
廉政公署
| 項目 | 2025-26修訂預算 | 2026-27預算 | 一般家庭嘅 1,120 元 之中 | 出處 |
|---|---|---|---|---|
| 廉政公署 | 1,397.4 | 1,413.0 | 2 元 | 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 綱領(2):執法工作 | 1,100.7 | 1,108.7 | 1 元 | 第8頁(官方文件,新視窗) |
| 綱領(1):防止貪污 | 100.3 | 98.3 | 少於1元 | 第8頁(官方文件,新視窗) |
| 綱領(3):倡廉教育 | 98.2 | 98.0 | 少於1元 | 第8頁(官方文件,新視窗) |
| 綱領(4):爭取支持 | 98.2 | 108.0 | 少於1元 | 第8頁(官方文件,新視窗) |
相關工程項目
由基本工程儲備基金支付。
| 工程項目 | 2026-27年度現金流(預算) | 工程總成本核准工程預算 | 出處 |
|---|---|---|---|
| 在加路連山道興建區域法院大樓 總目703 · 3033LJ | 1,739.0 | 5,800.0 | 第6頁(官方文件,新視窗) |
| 推展「銳眼計劃」下全港閉路電視系統 總目710 · A148YU | 909.9 | 冇公布 | 第2頁(官方文件,新視窗) |
現金流係預計喺2026-27年度支付嘅金額;工程總成本係成個工程嘅核准預算,會分好多年支付。兩個數唔可以直接比較,亦唔好加埋。
預算案演辭嘅措施
預算案演辭入面有金額嘅新措施,冇一項係屬於呢個組別。